雷助吧出品 文|肖文竹 编|深海
11月18日,ST观典发布关于收到独立董事督促函的公告。
公司近日收到独立董事刁伟民、纪常伟、朱冰共同提交的《独立董事督促函》。
督促函显示,自2024年4月29日,大信会计师事务所对ST观典的2023年度财务会计报告出具了带保留意见的审计报告,并对公司内部控制出具了否定意见的审计报告以来,三人作为公司的独立董事对此高度重视,并始终秉持勤勉尽责的态度,认真履行监督职责。
在此期间,独董们采取了一系列措施,积极推动公司整改。多次实地考察公司,累计近二十次,深入了解整改进展。通过与管理层的面对面沟通和实地检查,督促公司加快整改落实。此外,独董们多次向公司发出督促函,并通过现场、电话、微信、视频会议等方式,与公司实控人、管理层、董事会秘书、证券事务代表及中介机构(如券商、会计师事务所)保持密切沟通,敦促公司尽快纠正违规事项,完善并有效执行内部控制制度。同时,独董们不断督促公司控股股东、实际控制人(以下简称“实控人”)归还其占用的公司资金,切实保障中小股东的合法权益。
截至目前,公司的实控人尚有3918.52万元未归还给公司。近期独董们获悉,公司通过无商业实质的合同为其他公司提供保理融资便利,涉及金额人民币16083.98万元(相关保理行为均发生在2024年4月底之前,其中3552.56万元保理业务已于2024年5月29日的相关公告中予以披露;此外,实控人已对部分保理业务做出股权质押)。
为切实维护全体股东,尤其是中小股东的合法权益,独董们郑重重申以下意见和要求:
1.加快资金归还进程。独董们要求公司实控人尽快归还其占用的公司资金,确保公司资金安全,维护公司正常经营秩序,切实保护股东的合法权益。
2.妥善解决保理融资问题。针对公司通过无商业实质合同提供保理融资的行为,独董们要求公司立即采取有效措施,尽快解决相关问题,最大限度降低潜在风险。
3.完善信息披露。独董们建议公司对所有业务进行全面彻查,确保不存在其他违规行为或无商业实质的行为,并及时向董事会和全体股东披露相关情况,提升公司运作的透明性,切实保障股东的合法权益。
4.进一步完善内部控制机制。独董们要求公司加快整改,进一步完善内部控制制度,确保制度的有效执行,从根本上杜绝类似问题再次发生。
作为独立董事,三人将继续密切关注公司的整改进展,严格履行监督职责,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。”
ST观典称,公司董事会收到《独立董事督促函》后高度重视,将认真落实《独立董事督促函》的相关要求,做好相关事项的推进、整改工作。同时将持续保持与各方的良好沟通,及时履行信息披露义务。
值得关注的是,5月28日晚间,ST观典发布关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告。因公司及实际控制人高明涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司及实际控制人高明立案调查。
对此,四川鼎众律师事务所余君律师向表示,根据证券法及相关规定,上市公司不当行为给投资者造成损失的,受损投资者可维护自身权益。凡是在2023年1月1日至2024年4月29日期间买入,并在2024年4月29日收盘时仍然持有ST观典股票的投资者,可通过公号“雷助吧”(雷助码:66)报名,免费参与索赔。获赔前无任何费用。
天眼查显示,ST观典参与招投标项目235次;知识产权方面有商标信息22条,专利信息162条。